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Informe matricial

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos
Sección: 31 MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA
PRESUPUESTO
2024-P
(Miles de euros)
Económica
Explicación
31.01
31.02
31.03
31.04
31.50
Total
1
GASTOS DE PERSONAL
8.011,41
953,01
253,20
2.043,23
11.260,85
10
Altos cargos
208,56
61,04
61,04
330,64
11
Personal eventual
518,37
253,20
771,57
12
Funcionarios
3.741,11
679,97
1.133,87
5.554,95
13
Laborales
482,19
482,19
15
Incentivos al rendimiento
2.601,16
2.601,16
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
942,21
212,00
366,13
1.520,34
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.322,41
34,84
25,20
2.285,62
3.668,07
20
Arrendamientos y cánones
773,00
773,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
37,00
37,00
22
Material, suministros y otros
427,61
12,34
2.262,40
2.702,35
23
Indemnizaciones por razón del servicio
84,80
22,50
25,20
23,22
155,72
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
30,00
36.748,61
36.778,61
45
A Comunidades Autónomas
35.000,00
35.000,00
46
A Entidades Locales
0,01
0,01
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
30,00
1.748,60
1.778,60
6
INVERSIONES REALES
75,00
7.000,00
7.075,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
75,00
75,00
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
7.000,00
7.000,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
52,00
90.000,00
90.052,00
75
A Comunidades Autónomas
40.000,00
40.000,00
76
A Entidades Locales
52,00
30.000,00
30.052,00
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
20.000,00
20.000,00
TOTAL CONSOLIDADO
9.408,82
987,85
308,40
41.129,46
97.000,00
148.834,53
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
12.311,64
12.311,64
41
A Organismos Autónomos
12.311,64
12.311,64
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
247,22
247,22
71
A Organismos Autónomos
247,22
247,22
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES
12.558,86
12.558,86
TOTAL
9.408,82
987,85
308,40
53.688,32
97.000,00
161.393,39