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Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 31 MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA
PRESUPUESTO
2024-P
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
232N
Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
208,56
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
208,56
10000
Retribuciones básicas
114,61
10001
Retribuciones complementarias
93,95
v
11
Personal eventual
518,37
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
518,37
11000
Retribuciones básicas
199,19
11001
Retribuciones complementarias
319,18
v
12
Funcionarios
3.741,11
120
Retribuciones básicas
563,77
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
73,09
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
90,59
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
14,90
12005
Trienios
143,34
12006
Pagas extraordinarias
241,85
121
Retribuciones complementarias
3.063,86
12100
Complemento de destino
675,87
12101
Complemento específico
994,99
12181
Necesidades adicionales
1.393,00
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
113,48
v
15
Incentivos al rendimiento
2.601,16
v
150
Productividad
2.582,59
v
151
Gratificaciones
18,57
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
942,21
160
Cuotas sociales
865,57
v
16000
Seguridad Social
865,57
162
Gastos sociales del personal
76,64
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
38,72
v
16204
Acción social
15,92
16209
Otros
22,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
8.011,41
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
773,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
768,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
5,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
37,00
212
Edificios y otras construcciones
5,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
5,00
214
Elementos de transporte
1,00
215
Mobiliario y enseres
20,00
216
Equipos para procesos de la información
5,00
219
Otro inmovilizado material
1,00
v
22
Material, suministros y otros
427,61
220
Material de oficina
56,83
22000
Ordinario no inventariable
10,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
10,00
22002
Material informático no inventariable
36,83
221
Suministros
11,00
22101
Agua
1,00
22104
Vestuario
9,00
22199
Otros suministros
1,00
222
Comunicaciones
25,10
22200
Servicios de telecomunicaciones
5,00
22201
Postales y mensajería
20,10
223
Transportes
10,00
225
Tributos
5,00
v
22502
Locales
5,00
226
Gastos diversos
114,68
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
64,68
22606
Reuniones, conferencias y cursos
50,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
205,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
200,00
22799
Otros
5,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
84,80
230
Dietas
4,80
231
Locomoción
80,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.322,41
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
75,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
75,00
TOTAL INVERSIONES REALES
75,00
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia
9.408,82
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
9.408,82
v
02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
232N
Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
679,97
120
Retribuciones básicas
228,33
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
9,90
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
38,60
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
48,20
12005
Trienios
44,99
12006
Pagas extraordinarias
86,64
121
Retribuciones complementarias
451,64
12100
Complemento de destino
173,78
12101
Complemento específico
277,86
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
212,00
160
Cuotas sociales
212,00
v
16000
Seguridad Social
212,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
953,01
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
12,34
226
Gastos diversos
12,34
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22606
Reuniones, conferencias y cursos
10,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
22,50
231
Locomoción
22,50
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
34,84
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia
987,85
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
987,85
v
03
SECRETARÍA DE ESTADO DE JUVENTUD E INFANCIA
v
231G
Atención a la infancia y a las familias
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
11
Personal eventual
253,20
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
253,20
11000
Retribuciones básicas
86,41
11001
Retribuciones complementarias
166,79
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
253,20
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
25,20
230
Dietas
25,20
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
25,20
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
30,00
v
484
Premio Nacional de Fomento de la Creatividad en el Juguete
30,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
30,00
TOTAL Atención a la infancia y a las familias
308,40
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE JUVENTUD E INFANCIA
308,40
v
04
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
v
231G
Atención a la infancia y a las familias
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
1.133,87
120
Retribuciones básicas
563,22
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
118,88
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
128,50
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
57,90
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
56,21
12005
Trienios
100,00
12006
Pagas extraordinarias
101,73
121
Retribuciones complementarias
570,65
12100
Complemento de destino
253,19
12101
Complemento específico
317,46
v
13
Laborales
482,19
130
Laboral fijo
482,19
13000
Retribuciones básicas
236,74
13001
Otras remuneraciones
245,45
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
366,13
160
Cuotas sociales
366,13
v
16000
Seguridad Social
366,13
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.043,23
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
2.262,40
226
Gastos diversos
1.412,40
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22602
Publicidad y propaganda
1.300,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
40,00
22699
Otros
70,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
850,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
850,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
23,22
230
Dietas
8,00
231
Locomoción
8,00
233
Otras indemnizaciones
7,22
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.285,62
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
35.000,00
v
450
Para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados
35.000,00
v
46
A Entidades Locales
0,01
v
461
Proyectos de experimentación social que permitan desarrollar y testar distintas formas de intervención para contribuir a la preservación familiar, prevenir el desamparo y apoyar el retorno de los niños y niñas a sus familias, financiados por el FSE+
0,01
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.748,60
v
480
A EAPN y POI para la promoción de iniciativas para la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
250,00
v
481
A la Federación Interautonómica de Entidades Colaboradoras en Adopción Internacional (FIDECAI) para apoyar su estructura organizativa e institucional
40,00
v
482
A la Federación de Organismos Acreditados de Adopción Internacional (ECA) para apoyo a la estructura organizativa e institucional
20,00
v
483
A la POI, para sostén. econ-financ. estruct. central y ent. asoc: Acción Familiar, Aldeas Infantiles SOS, Asoc.Nuevo Futuro, Asoc.Mensajeros de la Paz, Muchachos Ciudad Esc. Form. Sociocultural, Conf. Centros Juv. Don Bosco, Coord. Est. Plataf. Soc. Salesianas, Confed. Mejor Interés Infancia ,FAPMI, F.Esp. Padres de Niños con Cáncer, Fun. Anar, Fun. Atyme, Fun. Diagrama, Fun. Esplai, Fun. Márgenes-Vínculos, Fun. Meniños ,Fun. Vicki Bernadet, Fed. Injucam, LEECP, Movimiento Scout Católico, S.E. Pediatría Social, Fun. Unicef-C.E, Ymca España
1.333,57
v
484
Proyectos de experimentación social en indicadores de detección temprana del riesgo de negligencia y maltrato sobre los niños y niñas, financiados por el FSE+
0,01
v
485
Proyectos de creación de recursos residenciales de base familiar para los niños, niñas y adolescentes tutelados por las administraciones públicas, financiados por el FSE+
0,01
v
486
Proyectos de experimentación social, dirigidos a niños y niñas de distintos perfiles, sobre modelos de intervención para la respuesta a trastornos de apego y traumas por adversidad temprana, financiados por el FSE+
0,01
v
487
Para actuaciones en el ámbito de la infancia y la adolescencia
105,00
v
48700
A la Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià para la integración de colectivos en situación de riesgo de exclusión social a partir de la cultura
15,00
v
48701
Associació Superacció para la creación de espacios de acogida para jóvenes migrantes en riesgo de exclusión social
90,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
36.748,61
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
76
A Entidades Locales
52,00
v
760
Para actuaciones de atención a la infancia y a las familias
52,00
v
76000
Ajuntament de Gallifa. Adecuación de la buharda de la Casa Consitorial de Gallifa para jardín de infancia
52,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
52,00
TOTAL Atención a la infancia y a las familias
41.129,46
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
12.311,64
v
410
Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines
12.311,64
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
12.311,64
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
247,22
v
710
Al Instituto de la Juventud
247,22
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
247,22
TOTAL Transferencias y libramientos internos
12.558,86
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
53.688,32
v
50
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
v
46SA
C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digitalización
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
7.000,00
694
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
7.000,00
TOTAL INVERSIONES REALES
7.000,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
40.000,00
751
A Comunidades Autónomas, para la formación de niñas, niños y adolescentes en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
40.000,00
76
A Entidades Locales
30.000,00
761
A entidades locales para la formación de niñas, niños y adolescentes en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
30.000,00
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
20.000,00
781
A instituciones sin fines de lucro para la formación de niñas, niños y adolescentes en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
20.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
90.000,00
TOTAL C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digitalización
97.000,00
TOTAL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
97.000,00
TOTAL MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA
161.393,39