Grupo de informes
Informe matricial
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO
2024-P
(Miles de euros)
Económica
Explicación
15.01
15.02
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.22
15.50
Total
1
GASTOS DE PERSONAL
130.217,17
9.414,25
6.684,44
11.006,66
3.693,95
5.656,06
84.796,22
29.264,49
98.539,51
6.891,18
6.310,49
15.158,56
5.902,55
7.458,52
420.994,05
10
Altos cargos
269,60
61,05
61,05
80,31
61,05
61,05
61,05
61,05
71,17
80,31
61,05
193,25
61,05
132,21
1.315,25
11
Personal eventual
321,42
235,54
235,54
53,47
845,97
12
Funcionarios
101.715,79
8.242,47
6.075,09
2.436,73
3.280,00
5.297,74
76.432,11
27.200,77
79.146,53
2.605,39
5.284,31
11.551,01
5.369,74
6.540,85
341.178,53
13
Laborales
5.330,49
430,73
48,30
52,12
27,90
27,27
1.603,06
552,67
1.426,75
261,71
275,48
21,81
25,46
10.083,75
15
Incentivos al rendimiento
16.742,12
8.071,96
12.368,67
3.794,94
2.080,67
43.058,36
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
5.837,75
680,00
500,00
130,00
325,00
270,00
6.700,00
1.450,00
5.526,39
175,00
703,42
1.004,68
449,95
760,00
24.512,19
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
68.438,44
904,27
5.829,54
213,82
372,71
278,84
6.778,76
601,21
10.886,04
122,13
69,61
261,16
101,15
363,81
467,00
95.688,49
20
Arrendamientos y cánones
21.101,70
19,00
25,00
21.145,70
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
5.451,11
20,00
993,84
15,35
18,15
2.733,15
129,49
4.680,53
4,22
53,21
14.099,05
22
Material, suministros y otros
40.637,85
647,04
4.835,70
55,62
372,71
20,40
3.713,35
389,99
5.548,70
63,47
58,66
58,32
14,43
247,94
56.664,18
23
Indemnizaciones por razón del servicio
1.247,78
142,85
240,29
332,26
81,73
631,81
58,66
6,73
202,84
86,72
62,66
3.094,33
24
Gastos de publicaciones
218,23
218,23
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
467,00
467,00
3
GASTOS FINANCIEROS
3.890,00
90,00
50,67
10,00
4.040,67
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
3.890,00
90,00
50,67
10,00
4.040,67
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
849.403,11
17,31
363,74
24,94
1,00
418,58
850.228,68
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
498.869,38
498.869,38
47
A empresas privadas
320.000,00
320.000,00
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
30.533,73
8,00
30.541,73
49
Al exterior
9,31
363,74
24,94
1,00
418,58
817,57
6
INVERSIONES REALES
14.915,56
575,72
53.111,00
34,31
22.387,34
1.430,56
24.459,69
5,61
8,23
2.271,39
17,63
1.076,37
120.293,41
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
20,00
42,34
5,61
67,95
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
13.223,69
47,50
44.416,50
34,31
5.286,18
1.430,56
22.813,13
8,23
0,52
8,63
258,37
87.527,62
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.671,87
485,88
8.694,50
17.101,16
1.646,56
2.270,87
9,00
818,00
32.697,84
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
142.000,00
142.000,00
77
A empresas privadas
142.000,00
142.000,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
3.604,35
170.250,00
16.000.000,00
30.410,76
16.204.265,11
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
604,35
604,35
85
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
170.000,00
30.410,76
200.410,76
86
Adquisición de acciones y participaciones de fuera del Sector Público
250,00
250,00
87
Aportaciones patrimoniales
3.000,00
16.000.000,00
16.003.000,00
TOTAL CONSOLIDADO
1.070.468,63
10.894,24
235.982,29
11.584,22
4.066,66
5.969,21
114.037,93
31.297,26
133.885,24
7.018,92
6.388,33
160.119,69
6.021,33
16.008.898,70
30.877,76
17.837.510,41
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
35.381,00
1.256.657,70
2.941,00
1.294.979,70
41
A Organismos Autónomos
35.381,00
25.078,60
2.941,00
63.400,60
43
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
1.231.579,10
1.231.579,10
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.124,00
104.421,79
105.545,79
71
A Organismos Autónomos
1.124,00
1.430,00
2.554,00
73
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
102.991,79
102.991,79
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES
36.505,00
1.361.079,49
2.941,00
1.400.525,49
TOTAL
1.106.973,63
10.894,24
235.982,29
1.372.663,71
4.066,66
5.969,21
114.037,93
31.297,26
133.885,24
7.018,92
6.388,33
160.119,69
6.021,33
16.008.898,70
33.818,76
19.238.035,90
Accesibilidad