Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Anexo de inversiones reales y programación plurianual
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Servicio: 11 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Prog.
Ar.
Proyec. Superproyec.
Denominación
Año ini.
Año fin
Com.
Prov.
Tipo
Coste total
2021
Proyecto 2022
Proyección 2023
Proyección 2024
Proyección 2025
931N
Política presupuestaria
96.890,43
17.129,83
20.237,80
19.522,80
20.000,00
20.000,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
96.890,43
17.129,83
20.237,80
19.522,80
20.000,00
20.000,00
Superproyecto de apoyo
96.890,43
17.129,83
20.237,80
19.522,80
20.000,00
20.000,00
2017 15 11 8002
SISTEMAS OPERATIVOS DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS
2017
2025
90
90
O
96.890,43
17.129,83
20.237,80
19.522,80
20.000,00
20.000,00
2017 15 11 0021
INSTALACIONES
2021
2025
93
93
O
400,00
150,00
100,00
50,00
50,00
50,00
2017 15 11 0022
SISTEMAS CORPORATIVOS UNIX
2021
2025
93
93
O
2.580,00
280,00
800,00
500,00
500,00
500,00
2017 15 11 0023
SISTEMAS CORPORATIVOS WINDOWS
2021
2025
93
93
O
750,00
50,00
100,00
200,00
200,00
200,00
2017 15 11 0024
ALMACENAMIENTO
2021
2025
93
93
O
6.220,00
320,00
1.400,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2017 15 11 0026
EQUIPOS DE USUARIO FINAL
2021
2025
90
90
O
895,00
180,00
115,00
200,00
200,00
200,00
2017 15 11 0027
LICENCIAS DE SOFTWARE
2021
2025
93
93
O
14.900,00
3.000,00
2.950,00
2.950,00
3.000,00
3.000,00
2017 15 11 0028
SERVICIOS DE DESARROLLO Y ASISTENCIA TÉCNICA
2021
2025
93
93
O
62.895,43
10.919,83
12.987,80
12.987,80
13.000,00
13.000,00
2017 15 11 0029
OFICINA MOVIL
2022
2025
90
90
O
1.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
2017 15 11 0030
SEGURIDAD INFORMÁTICA
2021
2025
93
93
O
1.400,00
230,00
285,00
285,00
300,00
300,00
2017 15 11 0031
REDES Y COMUNICACIONES
2021
2025
93
93
O
5.850,00
2.000,00
1.250,00
600,00
1.000,00
1.000,00
931P
Control interno y Contabilidad Pública
8.091,23
1.505,13
1.605,13
1.605,13
1.605,13
1.605,13
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
431,23
53,13
53,13
53,13
53,13
53,13
Superproyecto de apoyo
431,23
53,13
53,13
53,13
53,13
53,13
1990 15 17 8008
MOBILIARIO Y ENSERES
2000
2025
93
93
O
82,25
16,45
16,45
16,45
16,45
16,45
1990 15 17 0001
Mobiliario y enseres
2021
2025
93
93
O
82,25
16,45
16,45
16,45
16,45
16,45
1994 15 17 8009
FONDOS BIBLIOGRAFICOS.
2000
2025
93
93
O
31,75
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
1994 15 17 0001
FONDOS DE BIBLIOTECA.
2021
2025
93
93
O
31,75
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
2013 15 11 8002
EQUIPOS INFORMÁTICOS
2013
2025
93
93
K
227,23
20,33
20,33
20,33
20,33
20,33
2013 15 11 0001
Equipos informáticos
2020
2025
93
93
K
227,23
20,33
20,33
20,33
20,33
20,33
2016 15 11 8007
MAQUINARIA Y EQUIPOS
2016
2025
93
93
K
90,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
2016 15 11 0001
Maquinaria y equipos
2020
2025
93
93
K
90,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
7.660,00
1.452,00
1.552,00
1.552,00
1.552,00
1.552,00
Superproyecto de apoyo
7.660,00
1.452,00
1.552,00
1.552,00
1.552,00
1.552,00
1989 15 17 8003
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
2000
2025
93
93
O
7.660,00
1.452,00
1.552,00
1.552,00
1.552,00
1.552,00
1999 15 11 0010
AUDITORÍAS DE ORGANISMOS Y ENTES PUBLICOS.
2021
2025
93
93
O
5.504,04
1.057,56
1.111,62
1.111,62
1.111,62
1.111,62
2003 15 11 0011
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA SOROLLA
2021
2025
93
93
O
2.155,96
394,44
440,38
440,38
440,38
440,38
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
104.981,66
18.634,96
21.842,93
21.127,93
21.605,13
21.605,13
(No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una)