Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Anexo de inversiones reales y programación plurianual
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Servicio: 01 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Prog.
Ar.
Proyec. Superproyec.
Denominación
Año ini.
Año fin
Com.
Prov.
Tipo
Coste total
2021
Proyecto 2022
Proyección 2023
Proyección 2024
Proyección 2025
467G
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
32.008,26
4.198,00
3.748,00
3.748,00
3.748,00
3.748,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6.500,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
Superproyecto de apoyo
6.500,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
2006 15 01 8002
EQUIPOS INFORMÁTICOS
2006
2025
93
93
O
6.500,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
2006 15 01 0002
Proyecto centro de respaldo y renovación tecnológica
2021
2025
93
93
O
6.500,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
25.508,26
2.898,00
2.448,00
2.448,00
2.448,00
2.448,00
Superproyecto de apoyo
25.508,26
2.898,00
2.448,00
2.448,00
2.448,00
2.448,00
2020 15 01 8011
DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA OIRESCON
2020
2025
93
93
O
700,00
500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2020 15 01 0001
Proyectos de la Administración electrónica
2021
2025
93
93
O
700,00
500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2021 15 01 8004
PROYECTOS INFORMÁTICOS EN EL ÁMBITO DE LA SUBSECRETARÍA
2015
2025
93
93
K
24.808,26
2.398,00
2.398,00
2.398,00
2.398,00
2.398,00
2015 15 01 0001
Aplicación Conecta Centralización
2020
2025
93
93
O
16.094,00
1.020,00
1.020,00
1.020,00
1.020,00
1.020,00
2015 15 01 0002
Proyecto de desarrollo de información económico - financiera
2020
2025
93
93
O
8.714,26
1.378,00
1.378,00
1.378,00
1.378,00
1.378,00
923M
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública
58.249,67
9.431,38
10.383,90
10.383,90
10.383,90
10.383,90
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
58.249,67
9.431,38
10.383,90
10.383,90
10.383,90
10.383,90
Superproyecto de apoyo
58.249,67
9.431,38
10.383,90
10.383,90
10.383,90
10.383,90
1990 15 01 8002
EQUIPOS INFORMATICOS
2000
2025
93
93
O
26.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
1990 15 01 0002
Adquisición material informático
2021
2025
93
93
O
26.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
1997 15 01 8007
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
2000
2025
93
93
O
11.943,45
1.091,28
892,37
892,37
892,37
892,37
2013 15 01 0002
MAQUINARIA E INSTALACIONES
2020
2025
93
93
K
11.943,45
1.091,28
892,37
892,37
892,37
892,37
1997 15 01 8008
MOBILIARIO Y ENSERES.
2000
2025
90
90
O
1.592,02
232,02
340,00
340,00
340,00
340,00
1997 15 01 0001
MOBILIARIO Y ENSERES.
2021
2025
93
93
O
1.592,02
232,02
340,00
340,00
340,00
340,00
1997 15 02 8001
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.
2000
2025
90
90
O
18.464,20
2.858,08
3.901,53
3.901,53
3.901,53
3.901,53
1997 15 02 0005
REFORMAS VARIAS EN SERVICIOS CENTRALES (MADRID).
2021
2025
93
93
O
5.014,52
648,40
1.091,53
1.091,53
1.091,53
1.091,53
1997 15 02 0303
ACONDICIONAMIENTO SEDE CENTRAL MINISTERIO
2021
2025
93
93
O
5.789,76
700,00
1.272,44
1.272,44
1.272,44
1.272,44
1997 15 02 0306
ACONDICIONAMIENTO SERVICIOS PERIFERICOS
2021
2025
93
93
O
7.659,92
1.509,68
1.537,56
1.537,56
1.537,56
1.537,56
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
90.257,93
13.629,38
14.131,90
14.131,90
14.131,90
14.131,90
(No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una)