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Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL
Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Programa: 331M Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
Explicación
Total
24.01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
208,56
11
Personal eventual
483,06
12
Funcionarios
8.130,14
13
Laborales
2.038,90
15
Incentivos al rendimiento
3.714,42
150
Productividad
3.627,17
151
Gratificaciones
87,25
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.957,61
16000
Seguridad Social
1.225,30
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
261,26
16204
Acción social
278,38
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
16.532,69
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
104,00
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
20,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
624,00
22
Material, suministros y otros
3.778,94
22502
Locales
235,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
28,67
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.227,41
23
Indemnizaciones por razón del servicio
453,25
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4.960,19
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
3,50
352
Intereses de demora
3,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
3,50
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
40,47
480
Pensiones complementarias del personal de MECSE
40,47
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40,47
6
INVERSIONES REALES
2.988,81
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
133,94
830
Préstamos a corto plazo
10,37
831
Préstamos a largo plazo
123,57
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
133,94
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
24.659,60
24.02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
61,04
12
Funcionarios
2.656,37
13
Laborales
180,22
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
264,65
16000
Seguridad Social
264,65
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.162,28
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
441,17
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,17
22706
Estudios y trabajos técnicos
440,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
14,02
24
Gastos de publicaciones
141,71
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
596,90
6
INVERSIONES REALES
40,00
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
3.799,18
24.04
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERACIÓN
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
532,36
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
86,78
16000
Seguridad Social
86,78
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
619,14
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
318,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
78,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
163,60
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
481,60
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
1.600,00
452
Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, València e Illes Balears
1.600,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.600,00
6
INVERSIONES REALES
435,00
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERACIÓN
3.135,74
24.06
SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA Y DEPORTE
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
71,16
12
Funcionarios
352,79
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
48,32
16000
Seguridad Social
48,32
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
472,27
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
3.760,85
22601
Atenciones protocolarias y representativas
5,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
50,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
80,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.840,85
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
210.000,00
480
Bono cultural joven
210.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
210.000,00
6
INVERSIONES REALES
27,32
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA Y DEPORTE
214.340,44
24.105
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
569,84
150
Productividad
557,79
151
Gratificaciones
12,05
16000
Seguridad Social
517,20
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
10,00
16204
Acción social
30,30
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
5.478,30
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22502
Locales
95,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22706
Estudios y trabajos técnicos
90,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.010,00
6
INVERSIONES REALES
1.200,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
27,00
830
Préstamos a corto plazo
27,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
27,00
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA
7.715,30
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte
253.650,26