Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
v
311M
Dirección y Servicios Generales de Sanidad
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
203,29
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
203,29
10000
Retribuciones básicas
112,01
10001
Retribuciones complementarias
91,28
v
11
Personal eventual
523,00
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
523,00
11000
Retribuciones básicas
193,29
11001
Retribuciones complementarias
329,71
v
12
Funcionarios
10.576,37
120
Retribuciones básicas
4.909,72
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.524,78
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
1.489,54
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
430,56
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
231,26
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
6,83
12005
Trienios
675,40
12006
Pagas extraordinarias
551,35
121
Retribuciones complementarias
5.545,76
12100
Complemento de destino
2.208,18
12101
Complemento específico
2.632,82
12181
Necesidades adicionales
704,76
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
120,89
12300
Indemnización por destino en el extranjero
120,89
v
13
Laborales
121,65
130
Laboral fijo
121,65
13000
Retribuciones básicas
89,85
13001
Otras remuneraciones
31,80
v
15
Incentivos al rendimiento
362,10
v
150
Productividad
362,10
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.310,30
160
Cuotas sociales
1.059,05
v
16000
Seguridad Social
1.059,05
162
Gastos sociales del personal
251,25
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
93,04
v
16204
Acción social
79,48
16205
Seguros
32,60
16209
Otros
46,13
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
13.096,71
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
137,33
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
125,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
3,64
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
8,69
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
836,36
212
Edificios y otras construcciones
83,71
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
520,61
214
Elementos de transporte
0,73
215
Mobiliario y enseres
231,31
v
22
Material, suministros y otros
1.885,00
220
Material de oficina
115,10
22000
Ordinario no inventariable
98,97
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
16,13
221
Suministros
316,21
22100
Energía eléctrica
25,00
22101
Agua
10,00
22102
Gas
4,50
22103
Combustible
109,15
22104
Vestuario
14,75
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
6,00
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
1,46
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
42,26
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
70,24
22199
Otros suministros
32,85
222
Comunicaciones
23,38
22201
Postales y mensajería
16,10
22299
Otras
7,28
223
Transportes
25,45
224
Primas de seguros
0,73
225
Tributos
600,73
22500
Estatales
0,73
22502
Locales
600,00
226
Gastos diversos
525,68
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
66,73
22602
Publicidad y propaganda
50,96
22603
Jurídicos, contenciosos
10,85
22606
Reuniones, conferencias y cursos
109,18
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
280,00
22610
Actividades realizadas mediante Convenio
7,07
22699
Otros
0,89
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
277,72
22700
Limpieza y aseo
12,82
22701
Seguridad
75,55
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
50,00
22799
Otros
139,35
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
865,16
230
Dietas
358,90
231
Locomoción
404,86
232
Traslado
4,62
233
Otras indemnizaciones
96,78
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.723,85
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
114,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
114,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.933,84
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.933,84
TOTAL INVERSIONES REALES
2.047,84
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
40,50
v
830
Préstamos a corto plazo
2,50
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
2,50
v
831
Préstamos a largo plazo
38,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
38,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
40,50
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad
18.908,90
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
18.908,90
v
02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
311M
Dirección y Servicios Generales de Sanidad
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
v
12
Funcionarios
2.834,83
120
Retribuciones básicas
1.328,75
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
414,29
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
95,52
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
269,10
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
52,22
12005
Trienios
240,00
12006
Pagas extraordinarias
257,62
121
Retribuciones complementarias
1.506,08
12100
Complemento de destino
611,25
12101
Complemento específico
894,83
v
13
Laborales
252,64
130
Laboral fijo
252,64
13000
Retribuciones básicas
182,54
13001
Otras remuneraciones
70,10
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
293,45
160
Cuotas sociales
293,45
v
16000
Seguridad Social
293,45
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.440,22
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
500,66
220
Material de oficina
245,45
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
245,45
226
Gastos diversos
255,21
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
3,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
252,21
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
133,13
230
Dietas
32,33
231
Locomoción
100,80
v
24
Gastos de publicaciones
155,54
240
Gastos de edición y distribución
155,54
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
789,33
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
772,06
v
443
A la "Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P.”
772,06
v
49
Al exterior
1.501,00
v
491
Aportación a organismos y programas internacionales
1.116,00
49101
A la Organización para el Desarrollo de Estándares de Terminología Internacional de Salud (IHTSDO)
400,00
49102
Comité de Salud OCDE
18,00
49103
Convenio Marco OMS Control Tabaco
300,00
49105
Proyecto EURIPID (European Integrated Price Information Database Project)
9,00
49106
Grupo MEDEV-Europa Social INSURANCE Platform (ESIP)
14,00
49107
Eurohealth
10,00
49108
OCDE (Biocidas)
5,00
49109
Proyecto PaRis OCDE
50,00
49112
Observatorio Europeo Salud
250,00
49113
Memorando OPS Trasplantes
60,00
v
492
Para todos los gastos que ocasione la cooperación sanitaria internacional
385,00
49201
Convenio España-OMS Trasplantes
320,00
49202
Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos (HOPE)
30,00
49203
EBA (European Blood Alliance)
35,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.273,06
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6,80
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6,80
TOTAL INVERSIONES REALES
6,80
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
24,92
v
743
A la "Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P.”
24,92
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
24,92
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad
6.534,33
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
6.534,33
v
03
SECRETARÍA GENERAL DE SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
v
313E
Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
69,13
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
69,13
10000
Retribuciones básicas
18,78
10001
Retribuciones complementarias
50,35
v
12
Funcionarios
2.981,33
120
Retribuciones básicas
1.480,06
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
634,97
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
214,92
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
62,79
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
82,06
12005
Trienios
210,00
12006
Pagas extraordinarias
275,32
121
Retribuciones complementarias
1.501,27
12100
Complemento de destino
658,82
12101
Complemento específico
842,45
v
13
Laborales
26,07
130
Laboral fijo
26,07
13000
Retribuciones básicas
17,97
13001
Otras remuneraciones
8,10
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
347,28
160
Cuotas sociales
347,28
v
16000
Seguridad Social
347,28
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.423,81
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
1.385,76
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.385,76
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.385,76
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
330,00
230
Dietas
140,00
231
Locomoción
190,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.715,76
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
2.006,95
v
458
A las CCAA para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS
2.006,95
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.006,95
TOTAL Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud
7.146,52
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
7.146,52
v
04
SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
v
311O
Políticas de Salud y Ordenación Profesional
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
78,01
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
78,01
10000
Retribuciones básicas
19,34
10001
Retribuciones complementarias
58,67
v
11
Personal eventual
249,07
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
249,07
11000
Retribuciones básicas
86,95
11001
Retribuciones complementarias
162,12
v
12
Funcionarios
466,28
120
Retribuciones básicas
214,83
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
55,24
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
11,94
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
89,70
12005
Trienios
15,48
12006
Pagas extraordinarias
42,47
121
Retribuciones complementarias
251,45
12100
Complemento de destino
101,03
12101
Complemento específico
150,42
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
117,08
160
Cuotas sociales
117,08
v
16000
Seguridad Social
117,08
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
910,44
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
142,03
226
Gastos diversos
82,99
22606
Reuniones, conferencias y cursos
82,99
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
59,04
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
59,04
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
124,24
230
Dietas
38,86
231
Locomoción
85,38
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
266,27
v
6
INVERSIONES REALES
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
3,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
3,00
TOTAL INVERSIONES REALES
3,00
TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional
1.179,71
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
5.997,01
v
414
A la Organización Nacional de Trasplantes
5.997,01
v
42
A la Seguridad Social
2.855,00
v
427
Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina
2.855,00
v
43
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
8,80
v
431
A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
8,80
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.860,81
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
247,55
v
714
A la Organización Nacional de Trasplantes
247,55
v
72
A la Seguridad Social
20,00
v
727
Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina
20,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
267,55
TOTAL Transferencias y libramientos internos
9.128,36
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
10.308,07
v
05
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
v
313E
Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
v
12
Funcionarios
4.168,92
120
Retribuciones básicas
1.904,12
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
510,96
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
417,90
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
358,80
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
74,60
12005
Trienios
171,50
12006
Pagas extraordinarias
370,36
121
Retribuciones complementarias
2.264,80
12100
Complemento de destino
893,66
12101
Complemento específico
1.371,14
v
13
Laborales
180,90
130
Laboral fijo
180,90
13000
Retribuciones básicas
138,03
13001
Otras remuneraciones
42,87
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
463,04
160
Cuotas sociales
463,04
v
16000
Seguridad Social
463,04
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
4.872,16
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
200,76
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
200,76
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
300,00
216
Equipos para procesos de la información
300,00
v
22
Material, suministros y otros
681,18
220
Material de oficina
122,57
22002
Material informático no inventariable
122,57
222
Comunicaciones
58,61
22200
Servicios de telecomunicaciones
58,61
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
500,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
500,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.181,94
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
137,50
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
137,50
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
80,04
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
80,04
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
667,60
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
667,60
TOTAL INVERSIONES REALES
885,14
TOTAL Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud
6.939,24
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
6.939,24
v
07
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
v
313B
Salud pública, sanidad exterior y calidad
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
v
12
Funcionarios
7.109,43
120
Retribuciones básicas
3.783,68
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.961,01
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
167,16
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
188,37
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
164,12
12005
Trienios
625,50
12006
Pagas extraordinarias
677,52
121
Retribuciones complementarias
3.325,75
12100
Complemento de destino
1.567,35
12101
Complemento específico
1.758,40
v
13
Laborales
259,95
130
Laboral fijo
259,95
13000
Retribuciones básicas
202,44
13001
Otras remuneraciones
57,51
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
917,80
160
Cuotas sociales
917,80
v
16000
Seguridad Social
917,80
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
8.346,48
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
21.534,90
220
Material de oficina
48,20
22000
Ordinario no inventariable
48,20
221
Suministros
2.048,60
22104
Vestuario
60,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1.982,20
22199
Otros suministros
6,40
222
Comunicaciones
0,17
22201
Postales y mensajería
0,17
225
Tributos
4,11
22500
Estatales
0,15
22501
Autonómicos
0,26
22502
Locales
3,70
226
Gastos diversos
8.794,11
22602
Publicidad y propaganda
2.004,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
647,11
22610
Actividades realizadas mediante Convenio
5.340,00
22616
Actividades relativas a la lucha contra el SIDA
803,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
10.639,71
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
10.639,71
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
287,40
230
Dietas
85,39
231
Locomoción
202,01
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21.822,30
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
3.018,07
v
453
Al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias para la investigación, desarrollo e innovación en los campos de las enfermedades tropicales y salud pública
200,00
v
454
A CC.AA. para Estrategias frente a enfermedades raras, enfermedades neurodegenerativas (incluida ELA)
2.818,07
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.313,77
v
484
Ayudas sociales para personas con hemofilia u otras coagulopatías
18,00
v
485
Investigación translacional en neurorehabilitación del Institut de Recerca de l'Institut Guttmann
100,00
v
486
Para subvenciones a instituciones de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, con destino a financiar Programas de Prevención y Control del SIDA y otras ITS
2.000,00
v
487
Fundació Esclerosi Múltiple
50,00
v
488
Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y sus familiares
145,77
v
49
Al exterior
456,00
v
491
A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud
456,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.787,84
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
451,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
451,00
TOTAL INVERSIONES REALES
451,00
TOTAL Salud pública, sanidad exterior y calidad
36.407,62
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
36.407,62
v
09
DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA
v
313A
Prestaciones sanitarias y farmacia
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
v
12
Funcionarios
3.284,74
120
Retribuciones básicas
1.711,36
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
718,11
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
155,22
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
134,55
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
67,14
12005
Trienios
325,00
12006
Pagas extraordinarias
311,34
121
Retribuciones complementarias
1.573,38
12100
Complemento de destino
712,58
12101
Complemento específico
860,80
v
13
Laborales
23,77
130
Laboral fijo
23,77
13000
Retribuciones básicas
17,97
13001
Otras remuneraciones
5,80
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
450,40
160
Cuotas sociales
450,40
v
16000
Seguridad Social
450,40
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.818,21
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
492,00
220
Material de oficina
3,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
2,00
22002
Material informático no inventariable
1,00
226
Gastos diversos
49,00
22603
Jurídicos, contenciosos
20,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
29,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
440,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
440,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
32,00
230
Dietas
10,00
231
Locomoción
22,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
524,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
40.835,00
v
450
Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E.(J.A.I.)
1.750,00
v
453
Fondo de Equidad - Fondo de Cohesión Sanitaria
33.760,00
45302
Fondo de Equidad - Fondo de Cohesión Sanitaria: Compensación por la Asistencia Sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas para su atención en centros, servicios y unidades de referencia del S.N.S.
33.760,00
v
457
A las CC.AA. Para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud
5.325,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40.835,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
3,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
3,00
TOTAL INVERSIONES REALES
6,00
TOTAL Prestaciones sanitarias y farmacia
45.183,21
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
824,51
v
411
Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
824,51
v
42
A la Seguridad Social
263.442,48
v
421
Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
257.148,45
v
422
Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para compensación de saldos y gastos por la atención a pacientes derivados a otras comunidades autonomas para asegurar la cohesión del SNS
5.732,02
v
423
Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, en las Ciudades de Ceuta y Melilla (por incremento de la población protegida)
556,00
v
425
Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago
6,01
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
264.266,99
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
72
A la Seguridad Social
40.000,18
v
721
Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
40.000,18
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
40.000,18
TOTAL Transferencias y libramientos internos
304.267,17
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA
349.450,38
v
12
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL
v
311O
Políticas de Salud y Ordenación Profesional
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
v
12
Funcionarios
2.756,72
120
Retribuciones básicas
1.388,01
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
317,83
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
214,92
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
188,37
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
149,20
12005
Trienios
250,00
12006
Pagas extraordinarias
267,69
121
Retribuciones complementarias
1.368,71
12100
Complemento de destino
609,83
12101
Complemento específico
758,88
v
13
Laborales
110,55
130
Laboral fijo
110,55
13000
Retribuciones básicas
81,88
13001
Otras remuneraciones
28,67
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
420,30
160
Cuotas sociales
420,30
v
16000
Seguridad Social
420,30
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.346,87
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
1.810,83
226
Gastos diversos
1.454,33
22606
Reuniones, conferencias y cursos
94,32
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
1.353,71
22699
Otros
6,30
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
356,50
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
356,50
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
1.367,24
230
Dietas
196,09
231
Locomoción
725,91
233
Otras indemnizaciones
445,24
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.178,07
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
3,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
3,00
TOTAL INVERSIONES REALES
6,00
TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional
6.530,94
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL
6.530,94
v
18
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
v
231A
Plan Nacional sobre Drogas
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
v
12
Funcionarios
2.314,43
120
Retribuciones básicas
1.142,54
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
317,82
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
191,04
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
98,67
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
89,52
12005
Trienios
230,00
12006
Pagas extraordinarias
215,49
121
Retribuciones complementarias
1.171,89
12100
Complemento de destino
491,50
12101
Complemento específico
680,39
v
13
Laborales
113,16
130
Laboral fijo
113,16
13000
Retribuciones básicas
78,47
13001
Otras remuneraciones
34,69
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
325,80
160
Cuotas sociales
325,80
v
16000
Seguridad Social
325,80
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.812,69
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
72,00
212
Edificios y otras construcciones
5,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
60,00
215
Mobiliario y enseres
7,00
v
22
Material, suministros y otros
926,73
220
Material de oficina
92,86
22000
Ordinario no inventariable
20,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
68,86
22002
Material informático no inventariable
4,00
221
Suministros
92,00
22100
Energía eléctrica
60,00
22101
Agua
2,00
22103
Combustible
15,00
22199
Otros suministros
15,00
226
Gastos diversos
71,00
22602
Publicidad y propaganda
10,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
50,00
v
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales
11,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
670,87
22700
Limpieza y aseo
1,82
22701
Seguridad
43,10
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
595,95
v
22711
Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo
3,00
22712
Para toda clase de gastos derivados de la gestión y administración del Fondo de Bienes Decomisados creado por Ley 17/2003, de 29 de mayo
24,00
22799
Otros
3,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
94,85
230
Dietas
24,35
231
Locomoción
40,50
233
Otras indemnizaciones
30,00
v
24
Gastos de publicaciones
37,00
240
Gastos de edición y distribución
37,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.130,58
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
9.522,40
v
451
Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas 
3.270,16
v
452
Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas
3.962,63
v
454
Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones
1.033,29
v
456
Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales
1.253,32
v
458
Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003
3,00
v
46
A Entidades Locales
3,00
v
462
A CC.LL. en aplicación de la Ley 17/2003
3,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.002,49
v
481
A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas
996,49
v
482
Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003
3,00
v
483
A la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003
3,00
v
49
Al exterior
3,00
v
492
Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003
3,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10.530,89
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
609,79
v
781
Para proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas
609,79
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
609,79
TOTAL Plan Nacional sobre Drogas
15.083,95
TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
15.083,95
v
50
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
v
230A
Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
3.300,00
482
Para programas supracomunitarios sobre adicciones desarrollados por ONG´s de ámbito estatal. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3.300,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.300,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.050,00
781
Para proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1.050,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.050,00
TOTAL Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
4.350,00
v
310A
Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
32.259,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
32.259,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
32.259,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
8.500,00
450
A las CC.AA. Para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Evaluación de Medicamentos en el SNS (REvalMed SNS). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1.500,00
451
Mejorar el control del cáncer mediante el establecimiento de las prioridades de acción y la coordinación de los recursos y servicios implicados en el SNS en el escenario de la pandemia COVID-19. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
500,00
452
Implementación de las líneas estratégicas por las CC.AA de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2.500,00
453
Implementación de las líneas estratégicas por las CC.AA para la adecuación de los sistemas sanitarios y las intervenciones sanitarias al incremento de personas mayores, enfermos crónicos y discapacitados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
2.000,00
454
Garantizar a los pacientes con cáncer y sus familiares una adecuada prevención, asistencia y seguimiento en cualquiera de las fases de la enfermedad independientemente del lugar de residencia del mismo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1.000,00
455
Mejorar los resultados de la supervivencia del cáncer infantil y en la adolescencia en el Sistema Nacional de Salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.500,00
6
INVERSIONES REALES
68
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
40.235,69
681
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
4.350,00
682
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
12.370,00
683
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.500,00
684
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
22.015,69
TOTAL INVERSIONES REALES
40.235,69
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
400.000,00
751
Plan para la renovación de las tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
400.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
400.000,00
TOTAL Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
480.994,69
v
000X
Transferencias y libramientos internos
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A Organismos Autónomos
1.750,00
v
411
Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del ISCIII. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1.500,00
v
414
A la Organización Nacional de Trasplantes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
250,00
42
A la Seguridad Social
18.500,00
v
421
Aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
18.500,00
43
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
803,00
v
431
A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
803,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
21.053,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
A Organismos Autónomos
295,00
v
714
A la Organización Nacional de Trasplantes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
295,00
73
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
21.300,00
v
731
A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
21.300,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
21.595,00
TOTAL Transferencias y libramientos internos
42.648,00
TOTAL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
527.992,69
v
51
AYUDA A LA RECUPERACIÓN PARA LA COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA (REACT-EU)
v
230B
Servicios sociales y promoción social. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
8.700,00
457
Para el desarrollo y ejecución de los planes y programas de drogas por parte de las Comunidades y Ciudades Autónomas. REACT EU
8.700,00
46
A Entidades Locales
4.500,00
460
Para el desarrollo de programas de prevención de las adicciones por parte de las CC.LL. REACT EU
4.500,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13.200,00
TOTAL Servicios sociales y promoción social. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)
13.200,00
v
310B
Sanidad. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
1.010.800,00
221
Suministros
1.000.000,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1.000.000,00
226
Gastos diversos
10.800,00
22602
Publicidad y propaganda
10.800,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.010.800,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
706.640,00
450
Marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria- REACT EU
538.500,00
451
Fondo de Equidad - Fondo de Cohesión Sanitaria: Para garantizar la cohesión y la equidad en el acceso de la ciudadanía a la cartera común del SNS en todo el territorio español (usos tutelados y pacientes derivados entre CCAA)-REACT EU
36.860,00
452
A las CC.AA. Para el impulso de la ampliación de los servicios de salud bucodental en la cartera de servicios del SNS - REACT EU
48.730,00
453
A las CC.AA. Para el impulso de la homogeneidad en la implantación de la cartera común de servicios de atención temprana - REACT EU
3.200,00
454
Proyectos Vertebradores del Sistema Nacional de Salud - REACT EU
70.350,00
455
A las CCAA Iniciativa de Impulso de la Innovación Sanitaria - REACT EU
1.000,00
456
A las CCAA para la mejora de los nuevos sistemas de información sanitaria y salud digital del SNS - REACT EU
8.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
706.640,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
705.360,00
750
Marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria - REACT EU.
550.360,00
751
Proyectos Vertebradores del Sistema Nacional de Salud - REACT EU
155.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
705.360,00
TOTAL Sanidad. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)
2.422.800,00
TOTAL AYUDA A LA RECUPERACIÓN PARA LA COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA (REACT-EU)
2.436.000,00
TOTAL MINISTERIO DE SANIDAD
3.421.302,64