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Informe matricial

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica
Explicación
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.08
23.09
23.10
23.11
23.12
23.13
23.14
23.50
Total
1
GASTOS DE PERSONAL
17.169,42
2.317,53
1.238,84
1.284,30
7.444,30
24.760,50
5.662,06
4.802,39
2.292,45
5.319,29
11.169,24
1.080,99
930,63
85.471,94
10
Altos cargos
277,31
59,30
78,02
78,02
59,30
59,30
59,30
59,30
59,30
59,30
59,30
69,13
59,30
1.036,18
11
Personal eventual
795,64
255,21
255,21
1.306,06
12
Funcionarios
7.747,42
1.914,67
734,27
804,50
5.823,42
13.116,20
4.662,47
4.272,34
1.901,51
4.148,76
6.992,26
926,86
791,33
53.836,01
13
Laborales
58,02
457,04
7.194,23
64,03
571,23
2.537,78
10.882,33
15
Incentivos al rendimiento
6.796,18
6.796,18
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.494,85
343,56
171,34
146,57
1.104,54
4.390,77
876,26
470,75
331,64
540,00
1.579,90
85,00
80,00
11.615,18
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
16.556,00
16.556,00
20
Arrendamientos y cánones
988,00
988,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2.493,00
2.493,00
22
Material, suministros y otros
11.567,56
11.567,56
23
Indemnizaciones por razón del servicio
1.371,04
1.371,04
24
Gastos de publicaciones
136,40
136,40
3
GASTOS FINANCIEROS
15,17
15,17
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
15,17
15,17
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.890,50
128.828,13
8.500,00
18.781,82
31,84
222,28
6.433,34
4.725,53
7.000,00
179.413,44
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
19.500,00
6.293,34
25.793,34
45
A Comunidades Autónomas
105.000,00
8.500,00
8.000,00
5.000,00
126.500,00
46
A Entidades Locales
426,30
20,00
2.000,00
2.446,30
47
A empresas privadas
73,32
73,32
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
4.328,13
31,84
222,28
120,00
4.652,21
9.354,46
49
Al exterior
4.890,50
10.355,52
15.246,02
6
INVERSIONES REALES
5.684,47
468,24
377.313,05
66.658,29
7.108,73
3.012,18
700,00
136.552,80
4.148,79
601.646,55
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
148.187,95
38.267,84
17.000,00
203.455,79
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
199.775,10
22.477,31
87.752,36
310.004,77
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.500,00
1.001,00
669,10
3.170,10
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
231,14
3.002,00
899,16
4.132,30
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
5.684,47
468,24
27.850,00
5.682,00
7.108,73
3.012,18
700,00
27.797,44
2.580,53
80.883,59
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
102.115,13
3,00
1.000,00
5.871,19
13.501,51
11.600,00
3.549,18
10.000,00
6.715.219,99
6.862.860,00
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
100.115,13
3.300,00
1.549,18
6.715.219,99
6.820.184,30
75
A Comunidades Autónomas
2.000,00
3,00
5.871,19
11.201,51
8.300,00
2.000,00
6.000,00
35.375,70
76
A Entidades Locales
1.000,00
4.000,00
5.000,00
77
A empresas privadas
1.700,00
1.700,00
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
600,00
600,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
300.000,00
60.692,00
12.000,00
161,67
372.853,67
82
Concesión de préstamos al Sector Público
300.000,00
300.000,00
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
155,67
155,67
84
Constitución de depósitos y fianzas
6,00
6,00
85
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
60.692,00
60.692,00
87
Aportaciones patrimoniales
12.000,00
12.000,00
TOTAL CONSOLIDADO
22.059,92
2.317,53
537.866,57
10.252,54
464.234,17
92.418,79
18.641,98
21.347,92
26.814,73
151.854,61
36.776,40
1.080,99
17.930,63
6.715.219,99
8.118.816,77
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
166.500,00
24.840,64
74.113,80
9.569,77
275.024,21
41
A Organismos Autónomos
166.100,00
74.113,80
9.569,77
249.783,57
43
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
400,00
24.840,64
25.240,64
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.658.670,53
34.458,66
108.024,00
1.275,85
21.194,89
90.000,00
3.913.623,93
71
A Organismos Autónomos
60.821,81
108.024,00
900,60
21.194,89
90.000,00
280.941,30
73
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
3.597.848,72
34.458,66
375,25
3.632.682,63
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES
3.825.170,53
59.299,30
182.137,80
1.275,85
30.764,66
90.000,00
4.188.648,14
TOTAL
22.059,92
2.317,53
4.363.037,10
69.551,84
646.371,97
92.418,79
19.917,83
21.347,92
26.814,73
182.619,27
36.776,40
1.080,99
17.930,63
6.805.219,99
12.307.464,91