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Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
15.11 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6.539,84 | ||
13 | Laborales | 750,31 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 571,00 | ||
16000 | Seguridad Social | 486,00 | ||
16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 85,00 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7.861,15 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3.933,44 | ||
22 | Material, suministros y otros | 2.770,16 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 23,33 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.726,93 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 14.795,00 | ||
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 29.383,08 | |||
15.12 | SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 71,89 | ||
11 | Personal eventual | 225,20 | ||
12 | Funcionarios | 2.615,04 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 13.208,07 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 95,01 | ||
16000 | Seguridad Social | 95,01 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 16.215,21 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 66,90 | ||
22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9,36 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 58,66 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 125,56 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 5,61 | ||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | 16.346,38 | |||
15.13 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54,64 | ||
12 | Funcionarios | 4.117,53 | ||
13 | Laborales | 376,33 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 436,23 | ||
16000 | Seguridad Social | 436,23 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4.984,73 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 7,22 | ||
22 | Material, suministros y otros | 57,61 | ||
22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2,34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 6,73 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 71,56 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 8,63 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | 5.064,92 | |||
15.14 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54,64 | ||
12 | Funcionarios | 4.170,79 | ||
13 | Laborales | 162,85 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 366,59 | ||
16000 | Seguridad Social | 366,59 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4.754,87 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 46,41 | ||
22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2,34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 193,68 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 240,09 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 370,83 | ||
493 | Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG Europe 2014-2020 | 198,98 | ||
494 | Aportación española al Programa de Cooperación INTERACT III 2014-2020 | 62,40 | ||
495 | Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional Espacio Mediterráneo Europeo (MED) 2014-2020 | 50,81 | ||
496 | Aportación española al Programa Operativo URBACT III 2014-2020 | 58,64 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 370,83 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 288,68 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | 5.654,47 | |||
15.15 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54,64 | ||
12 | Funcionarios | 6.095,15 | ||
13 | Laborales | 47,13 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 445,21 | ||
16000 | Seguridad Social | 445,21 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 6.642,13 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 14,43 | ||
22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2,34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 86,72 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 101,15 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 18,45 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | 6.761,73 | |||
TOTAL Política presupuestaria | 63.210,58 |