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Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
15.01 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 241,98 | ||
11 | Personal eventual | 307,30 | ||
12 | Funcionarios | 33.812,00 | ||
13 | Laborales | 7.433,21 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 13.238,11 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 5.602,10 | ||
16000 | Seguridad Social | 3.357,06 | ||
16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 655,89 | ||
16204 | Acción social | 1.174,02 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 60.634,70 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 14.418,19 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 14.404,72 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 5.409,09 | ||
22 | Material, suministros y otros | 24.096,65 | ||
22109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 10,00 | ||
22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 97,34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1.072,64 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 44.996,57 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 46,03 | ||
352 | Intereses de demora | 46,03 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 46,03 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
44 | A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público | 404.953,24 | ||
441 | Al Ente Público Radio Televisión Española (en liquidación) | 60.995,00 | ||
442 | A la Corporación R.T.V.E. | 342.872,24 | ||
44200 | Para la prestación del servicio público de radio y televisión. | 331.549,28 | ||
44201 | Para las actividades ordinarias de la Orquesta y Coro de R.T.V.E. | 11.322,96 | ||
448 | Al Consorcio de la Zona Especial Canaria | 1.086,00 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.148,47 | ||
480 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.130,59 | ||
481 | A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economía y Hacienda | 17,88 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 406.101,71 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 8.667,91 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 664,12 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 664,12 | ||
87 | Aportaciones patrimoniales | 36.629,00 | ||
872 | Aportación Patrimonial a SEPI | 34.979,00 | ||
876 | Aportación patrimonial al Consorcio de la Zona Franca de Sevilla | 1.650,00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 37.293,12 | |||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 557.740,04 | |||
15.02 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54,64 | ||
12 | Funcionarios | 6.429,29 | ||
13 | Laborales | 685,85 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 504,57 | ||
16000 | Seguridad Social | 504,57 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7.674,35 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 23,00 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 19,00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 22,00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 558,52 | ||
22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 8,16 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 318,00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 921,52 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 82,22 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 8.678,09 | |||
15.05 | SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 71,89 | ||
11 | Personal eventual | 225,20 | ||
12 | Funcionarios | 2.544,42 | ||
13 | Laborales | 42,78 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 5.137,69 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 121,53 | ||
16000 | Seguridad Social | 121,53 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8.143,51 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9,70 | ||
22 | Material, suministros y otros | 61,12 | ||
22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9,36 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 142,85 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 213,67 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 91,74 | ||
490 | Aportación a la OCDE para la financiación de la Red fiscal | 22,00 | ||
491 | Aportación a la OCDE para la financiación del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria | 62,50 | ||
498 | Aportación a la OCDE para la financiación de la Secretaría del Acuerdo Multilateral entre autoridades competentes | 5,00 | ||
499 | Aportación a la OCDE para la financiación del Órgano coordinador del Convenio sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal | 2,24 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 91,74 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 55,68 | ||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA | 8.504,60 | |||
15.06 | DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54,64 | ||
12 | Funcionarios | 2.693,53 | ||
13 | Laborales | 44,53 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 112,78 | ||
16000 | Seguridad Social | 112,78 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2.905,48 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 172,34 | ||
22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2,34 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 172,34 | |||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | 3.077,82 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas | 578.000,55 |