PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Programa: 931N Política presupuestaria
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2012

(Miles de euros)
Orgánica
Económica
Explicación
Total
15.11

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



1
GASTOS DE PERSONAL



12
Funcionarios

6.262,74

13
Laborales

1.059,66

16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

591,25

16000
Seguridad Social
506,25


16200
Formación y perfeccionamiento del personal
85,00



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

7.913,65






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



21
Reparaciones, mantenimiento y conservación

3.589,59

22
Material, suministros y otros

2.772,42

23
Indemnizaciones por razón del servicio

26,76


TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.388,77






6
INVERSIONES REALES

10.006,38







TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

24.308,80










15.12

SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS



1
GASTOS DE PERSONAL



10
Altos cargos

71,89

11
Personal eventual

225,20

12
Funcionarios

2.408,77

15
Incentivos al rendimiento

13.233,09

16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

62,18

16000
Seguridad Social
62,18



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

16.001,13






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



21
Reparaciones, mantenimiento y conservación

9,70

22
Material, suministros y otros

79,06

22601
Atenciones protocolarias y representativas
9,36


23
Indemnizaciones por razón del servicio

58,66


TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

147,42






6
INVERSIONES REALES

10,55







TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

16.159,10










15.13

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS



1
GASTOS DE PERSONAL



10
Altos cargos

54,64

12
Funcionarios

4.160,05

13
Laborales

580,89

16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

357,76

16000
Seguridad Social
357,76



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

5.153,34






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



21
Reparaciones, mantenimiento y conservación

17,73

22
Material, suministros y otros

66,12

22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34


23
Indemnizaciones por razón del servicio

5,87


TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

89,72






6
INVERSIONES REALES

11,16







TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS

5.254,22










15.14

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS



1
GASTOS DE PERSONAL



10
Altos cargos

54,64

12
Funcionarios

4.232,46

13
Laborales

288,13

16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

228,10

16000
Seguridad Social
228,10



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

4.803,33






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



21
Reparaciones, mantenimiento y conservación

0,15

22
Material, suministros y otros

53,04

22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34


23
Indemnizaciones por razón del servicio

215,20


TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

268,39






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



49
Al exterior

240,17

491
Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG IV

80,52

492
Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional ESPACIO MEDITERRÁNEO EUROPEO (MED)

58,40

498
Contribución del Gobierno Español al Programa Comunitario INTERACT

49,22

499
Aportación española al programa operativo URBACT II 2007-2013 de mejora de la efectividad de las políticas de desarrollo urbano integrales

52,03


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

240,17






6
INVERSIONES REALES

365,86







TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS

5.677,75










15.15

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS



1
GASTOS DE PERSONAL



10
Altos cargos

54,64

12
Funcionarios

7.022,80

13
Laborales

243,97

16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

463,76

16000
Seguridad Social
463,76



TOTAL GASTOS DE PERSONAL

7.785,17






2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



22
Material, suministros y otros

15,90

22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34


23
Indemnizaciones por razón del servicio

106,18


TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

122,08






4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES



48
A familias e instituciones sin fines de lucro

5,11

480
Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público

5,11


TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5,11






6
INVERSIONES REALES

23,83







TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

7.936,19












TOTAL Política presupuestaria

59.336,06