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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
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ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
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Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURA
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Programa: 331M Dirección y Servicios Generales de Cultura
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EJERCICIO PRESUPUESTARIO
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2007
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Orgánica
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Económica
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Explicación
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Total
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24.01
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MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
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|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
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|
10
|
Altos cargos
|
|
203,69
|
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11
|
Personal eventual
|
|
426,24
|
|
12
|
Funcionarios
|
|
4.601,17
|
|
13
|
Laborales
|
|
5.036,66
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
|
2.459,10
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16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
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|
2.975,99
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|
16000
|
Seguridad Social
|
1.946,10
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|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
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|
15.702,85
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|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
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|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
|
9,00
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
|
481,00
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
|
4.068,42
|
|
22601
|
Atenciones protocolarias y representativas
|
63,84
|
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|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
|
910,00
|
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|
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
5.468,42
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|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
965,54
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8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
|
114,19
|
|
830
|
Préstamos a corto plazo
|
|
20,00
|
|
831
|
Préstamos a largo plazo
|
|
94,19
|
|
|
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
114,19
|
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|
|
|
|
|
|
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
|
|
22.251,00
|
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|
24.02
|
|
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
|
|
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
|
|
|
10
|
Altos cargos
|
|
57,15
|
|
12
|
Funcionarios
|
|
4.642,15
|
|
13
|
Laborales
|
|
946,05
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
|
578,46
|
|
16000
|
Seguridad Social
|
578,46
|
|
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
|
|
6.223,81
|
|
|
|
|
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
|
1,20
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
|
512,00
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
|
1.840,15
|
|
22601
|
Atenciones protocolarias y representativas
|
2,25
|
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
|
531,75
|
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
|
470,00
|
|
|
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
3.355,10
|
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|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
|
65,00
|
|
481
|
Ayudas para formación de postgraduados en tecnologías de la información
|
|
65,00
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
65,00
|
|
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|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
3.711,52
|
|
|
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|
|
|
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
|
|
13.355,43
|
|
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|
24.103
|
|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA
|
|
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
|
|
|
16000
|
Seguridad Social
|
968,68
|
|
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
|
|
6.842,08
|
|
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|
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|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
|
|
22601
|
Atenciones protocolarias y representativas
|
2,25
|
|
|
|
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
1.640,66
|
|
|
|
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|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
800,00
|
|
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|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
|
|
75
|
A Comunidades Autónomas
|
|
1.000,00
|
|
751
|
Convenios con CCAA para obras en archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal
|
|
1.000,00
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
1.000,00
|
|
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|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
|
25,50
|
|
830
|
Préstamos a corto plazo
|
|
25,50
|
|
|
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
25,50
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA
|
|
10.308,24
|
|
|
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|
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|
|
|
|
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Cultura
|
|
45.914,67
|
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