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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
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ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
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Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo
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EJERCICIO PRESUPUESTARIO
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2007
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Orgánica
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Económica
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Explicación
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Total
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20.04
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SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO
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1
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GASTOS DE PERSONAL
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10
|
Altos cargos
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67,57
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12
|
Funcionarios
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3.168,95
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13
|
Laborales
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155,78
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16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
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233,20
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16000
|
Seguridad Social
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233,20
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TOTAL GASTOS DE PERSONAL
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3.625,50
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2
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GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
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21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
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85,21
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22
|
Material, suministros y otros
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620,07
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23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
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365,04
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TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
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1.070,32
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4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
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3.231,01
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480
|
Becas para proyectos de la Secretaría General de Turismo
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600,00
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484
|
Becas para alumnos de Turismo
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2.631,01
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49
|
Al exterior
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92,00
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491
|
Cuotas a Organismos Internacionales de Turismo
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|
92,00
|
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|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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|
3.323,01
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6
|
INVERSIONES REALES
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12.817,70
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7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
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74
|
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.
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|
2.080,80
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741
|
A ICO para apoyo a los tipos de interés de la línea de financiación de actividades turísticas privadas de la Iniciativa de Modernización de Destinos Turísticos Maduros
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2.080,80
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76
|
A Corporaciones Locales
|
|
28.560,79
|
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765
|
Plan Integral de Calidad en Turismo
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|
24.084,59
|
|
766
|
Soporte de Promoción de Ciudades
|
|
3.121,20
|
|
767
|
Convenios de Colaboración para Planes Especiales
|
|
1.100,00
|
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768
|
Apoyo a actividades turísticas en Corporaciones Locales
|
|
255,00
|
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78
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
|
627,63
|
|
785
|
Al Instituto de Calidad Turística Española
|
|
627,63
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
31.269,22
|
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|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
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|
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|
87
|
Aportaciones patrimoniales
|
|
100.000,00
|
|
871
|
Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT)
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|
100.000,00
|
|
|
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
100.000,00
|
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|
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO
|
|
152.105,75
|
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20.208
|
|
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
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|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
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|
|
|
16000
|
Seguridad Social
|
1.749,20
|
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|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
|
|
23.486,41
|
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|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
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|
|
|
22601
|
Atenciones protocolarias y representativas
|
6,86
|
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|
|
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
14.263,93
|
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3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
|
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|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
|
73,00
|
|
359
|
Otros gastos financieros
|
|
73,00
|
|
|
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
|
|
73,00
|
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4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
|
|
49
|
Al exterior
|
|
65,00
|
|
491
|
Cuotas a Organismos Internacionales de Turismo
|
|
65,00
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
65,00
|
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|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
106.554,44
|
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8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
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83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
|
42,00
|
|
831
|
Préstamos a largo plazo
|
|
42,00
|
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|
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
42,00
|
|
|
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|
|
|
|
TOTAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
|
|
144.484,78
|
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|
|
TOTAL Coordinación y promoción del turismo
|
|
296.590,53
|
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