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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
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ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
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Sección: 15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Programa: 931N Política presupuestaria
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EJERCICIO PRESUPUESTARIO
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2007
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Orgánica
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Económica
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Explicación
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Total
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15.11
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
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1
|
GASTOS DE PERSONAL
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|
12
|
Funcionarios
|
|
6.745,76
|
|
13
|
Laborales
|
|
1.061,00
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
|
742,05
|
|
16000
|
Seguridad Social
|
570,04
|
|
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
|
|
8.548,81
|
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|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
|
39,60
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
|
4.016,69
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
|
3.067,36
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
|
27,96
|
|
|
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
7.151,61
|
|
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|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
14.681,73
|
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|
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|
|
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
|
|
30.382,15
|
|
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15.12
|
|
SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
|
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|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
|
|
|
10
|
Altos cargos
|
|
67,56
|
|
12
|
Funcionarios
|
|
2.728,47
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
|
72,53
|
|
16000
|
Seguridad Social
|
72,53
|
|
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
|
|
2.868,56
|
|
|
|
|
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
|
10,24
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
|
101,88
|
|
22601
|
Atenciones protocolarias y representativas
|
4,50
|
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
|
43,37
|
|
|
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
155,49
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
33,13
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
|
|
3.057,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.13
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS
|
|
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
|
|
|
10
|
Altos cargos
|
|
57,23
|
|
12
|
Funcionarios
|
|
3.409,47
|
|
13
|
Laborales
|
|
774,11
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
|
362,08
|
|
16000
|
Seguridad Social
|
362,08
|
|
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
|
|
4.602,89
|
|
|
|
|
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
|
52,28
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
|
117,20
|
|
22601
|
Atenciones protocolarias y representativas
|
2,25
|
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
|
20,91
|
|
|
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
190,39
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
52,17
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS
|
|
4.845,45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.14
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
|
|
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
|
|
|
10
|
Altos cargos
|
|
57,19
|
|
12
|
Funcionarios
|
|
3.799,66
|
|
13
|
Laborales
|
|
222,91
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
|
230,90
|
|
16000
|
Seguridad Social
|
230,90
|
|
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
|
|
4.310,66
|
|
|
|
|
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
|
21,50
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
|
172,36
|
|
22601
|
Atenciones protocolarias y representativas
|
2,25
|
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
|
267,80
|
|
|
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
461,66
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
1.564,40
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
|
|
6.336,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.15
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
|
|
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
|
|
|
10
|
Altos cargos
|
|
57,20
|
|
12
|
Funcionarios
|
|
7.591,50
|
|
13
|
Laborales
|
|
307,28
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
|
496,07
|
|
16000
|
Seguridad Social
|
469,31
|
|
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
|
|
8.452,05
|
|
|
|
|
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
|
20,00
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
|
83,04
|
|
22601
|
Atenciones protocolarias y representativas
|
2,25
|
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
|
143,00
|
|
|
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
|
246,04
|
|
|
|
|
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
|
6,00
|
|
480
|
Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público
|
|
6,00
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
|
6,00
|
|
|
|
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
119,00
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
|
|
8.823,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL Política presupuestaria
|
|
53.444,59
|
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