Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR
Organismo: 102 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO
PRESUPUESTO
2018-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO
v
132A
Seguridad ciudadana
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
1.352,19
120
Retribuciones básicas
600,06
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
193,17
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
35,79
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
80,62
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
44,73
12005
Trienios
137,14
12006
Pagas extraordinarias
108,61
121
Retribuciones complementarias
751,13
12100
Complemento de destino
87,08
12101
Complemento específico
99,40
12104
Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
155,31
12105
Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
158,40
12106
Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
250,86
12107
Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
0,08
122
Retribuciones en especie
1,00
12201
Vestuario
1,00
13
Laborales
34,74
130
Laboral fijo
34,74
13000
Retribuciones básicas
33,87
13001
Otras remuneraciones
0,87
15
Incentivos al rendimiento
214,91
150
Productividad
199,54
151
Gratificaciones
15,37
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
55,33
160
Cuotas sociales
55,33
v
16000
Seguridad Social
55,33
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.657,17
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
10,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
10,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
61,11
212
Edificios y otras construcciones
35,80
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
15,00
215
Mobiliario y enseres
3,00
216
Equipos para procesos de la información
7,31
22
Material, suministros y otros
200,98
220
Material de oficina
9,00
22000
Ordinario no inventariable
5,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
1,00
22002
Material informático no inventariable
3,00
221
Suministros
64,30
22100
Energía eléctrica
23,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
0,30
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
1,00
22199
Otros suministros
40,00
222
Comunicaciones
50,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
50,00
223
Transportes
1,00
225
Tributos
5,00
22502
Locales
5,00
226
Gastos diversos
28,65
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,15
22602
Publicidad y propaganda
24,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
2,50
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
43,03
22700
Limpieza y aseo
3,27
22706
Estudios y trabajos técnicos
39,76
23
Indemnizaciones por razón del servicio
26,44
230
Dietas
6,44
231
Locomoción
20,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
298,53
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
269,50
600
Inversiones en terrenos
269,50
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.550,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.550,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
12.289,64
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
12.289,64
TOTAL INVERSIONES REALES
14.109,14
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
76
A Entidades Locales
2.000,00
v
761
Para financiar obligaciones derivadas de convenios y acuerdos con otras administraciones
2.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.000,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
10,00
v
831
Préstamos a largo plazo
10,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
10,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
10,00
TOTAL Seguridad ciudadana
18.074,84
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO
18.074,84